DESPESAS – 04/01/2022 Nr.Empenho: 08010015 Nr.Licitação: 003/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONCESSAO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. 8.400,00