DESPESAS – 21/10/2022 Nr.Empenho: 08070007 LIQ: 004 Nr.Licitação: 0501.001/2022-D VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONCESSAO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. 1.400,00